紧扣市局年度审计工作部署,坚决执行上级专项审计工作要求,制定全区公安审计工作实施方案,较好完成了年度审计任务。
一是开展刑侦部门执法活动财物专项审计工作。5月份对刑侦大队开展执法活动财物专项审计工作。审计总金额为157.7918万元,其中取保候审保证金84.5万元,扣押款73.1928万元,并及时造册登记。审计发现大队执法活动财物管理机制还有待进一步加强和完善,涉案物品台账登记不够全面;对涉案车辆的扣押、保管防护上不到位等问题。责令及时整改。
二是开展公安特费管理使用情况专项审计工作。制作《泉港公安分局2014年度公安特费摸底调查表》,对全区6个派出所、4个办案大队及警务保障室等涉及公安特费管理、使用的办案部门和警种进行了全面摸底调查。对刑侦大队、国保大队进行全面审计,发现问题3项,已整改到位。
三是开展中央和省级公安转移支付资金专项审计工作。按照市局部署要求,开展中央和省级公安转移支付资金下达、分配、到位、管理和使用等情况的审计工作。年度资金到位率100%,资金管理、使用情况依法依规,运作良好。
四是开展领导干部经济责任审计。分局纪委抽调人员组成审计小组对各派出所所长阶段任期内财务收支情况、执收执罚情况、项目建设情况、债权债务情况进行全面审计。
五是开展审计整改工作。共排查审计问题7个,涉及整改金额63672万元,已落实整改措施6条,取得较为明显实效。
六是开展厉行节约反对浪费专项审计工作。按照市局纪委的部署要求,10月份,组织开展厉行节约反对浪费专项审计工作,重点对我局2015年度发生的公务接待费、会议费、培训费、因公出国(境)费、公务车辆购置及运行维护费等进行了全面审计。审计中没有发现违规问题,并提出2条审计建议。
二、着力加强重点项目建设审计工作
为深入实施“210工程”建设,保障我局“两所一基地”以及业务技术大楼重点重建设的每一笔经费使用效益,为全区公安工作和重点任务的完成提供强有力的经费保障,我局注重加强公安财务审计管理工作,主要做到:
一是依法理财、科学管理。财务审计人员要围绕“增强忧患意识,推动长远发展”大讨论活动的契机,积极探索新形势下财务审计管理工作的特点和规律,完善财务审计管理方法体系,不断提高财务审计管理工作质量和效率。要进一步健全财务审计管理制度,建立和完善内部控制机制,规范和约束各部门、各警种理财行为和程序。 二是勤俭节约、增强效益。要看到当前全区公安机关在“210工程”和基本建设项目多、需要建设资金需求量大等困难,要牢固树立节约意识,增强资金效益意识,自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的光荣传统,严格按照财务审计管理有关规定,强化预算编制,严格审核各类用款的合理、合法性,把好各类支出关,堵塞浪费漏洞,把钱用在刀刃上,最大限度发挥资金的使用效益。三是实施监督,保证安全。分局审计部门会同警保部门要加强对预算执行情况的监督,要对预算所有具体项目的执行进行全程监督。要加强对政府采购的监督,杜绝不合理的额外支出,监督装备采购质量和效益,加大资金管理和使用的监督和审计力度,确保财政资金专款专用。